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审计部:召开2023年下半年审计项目工作部署会

发布日期:2023-08-17 信息来源:审计与风险管理部/合规管理部 作者:晋亚文 字号:[ ] 分享

8月15日,审计处组织召开了2023年下半年审计项目工作部署会,会议部署安排下一步审计项目实施的工作计划,高质量谋划审计业务工作。

会议听取了年度项目计划总体时间安排,审计处强化审计项目的整体工作管控。介绍了项目审计主审人员和时间推进计划表,对具体流程及注意事项进行了解读,明确开始实施、出具审计报告的完成时限,要及时跟进项目进展,确保全年项目按时保质完成。

会议强调,要深入贯彻集团公司对审计工作的重要指示精神,认真推进项目审计,有力有效推进下一阶段项目审计往深里做、往细里做、往实里做,着力发现问题、揭示问题、反映问题,助力公司高质量发展。审计项目实行“主审责任制”,主审负责与实施审计项目有关的审计实务工作。要充分发挥内部审计熟悉公司业务及管理情况的优势,针对单位管理薄弱环节和风险点开展审计,为强化内部管理提出有针对性的意见及建议。

会上审计人员讨论了项目审计工作的开展,对项目审计工作要分阶段分步骤,细化任务、加强工作协调度,扎实做好审前工作。同时,审计处对项目审计工作提出要求,要按照集团和公司相关管理制度的工作内容和流程以及相关要求实施项目审计,要严格执行内部审计相关规定,遵守审计纪律和职业道德,稳步推进项目审计进程,切实做好项目审计工作,突出问题加大审计力度,充分发挥审计效能。(供稿单位审核:龚红洋)






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